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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
提問(wèn):9月開(kāi)了10000的免稅收入發(fā)票,我做了免稅申報(bào),但是10月開(kāi)票員把這個(gè)發(fā)票紅沖了,我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月的做賬系統(tǒng)收入比稅局的報(bào)稅收入少了10000.我現(xiàn)在是調(diào)賬?還是改申報(bào)單?
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同學(xué),你好
我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,就是負(fù)數(shù)也做帳了
那你申報(bào)表,免稅收入要填負(fù)數(shù)
2024 07/29 11:07
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2024 07/29 11:13
更正去年10月的報(bào)表,還要更正之后的嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 11:14
同學(xué),你好
什么時(shí)候開(kāi)具紅字發(fā)票的?
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2024 07/29 11:14
去年10月開(kāi)的紅字發(fā)票
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 11:18
同學(xué),你好
那需要更正去年10月的報(bào)表
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2024 07/29 11:20
10月以后的增值稅報(bào)表,要不要更正?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 11:20
同學(xué),你好
不需要的
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