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老師您好,員工有補貼差旅費(住宿和交通補貼),是否要并入工資申報個稅?如果可以的話,那就不能再開住宿費和加油費發(fā)票之類的吧?
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你好!有發(fā)票的話是不用了,實報實銷。沒有發(fā)票的話,你可以直接加到公司里面去。
2024 07/30 17:28
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/30 17:28
沒有發(fā)票的話,你可以直接加到工資里面去
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老師您好,員工有補貼差旅費(住宿和交通補貼),是否要并入工資申報個稅?如果可以的話,那就不能再開住宿費和加油費發(fā)票之類的吧?
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