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老師,之前申報增值稅時沒有填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額,導(dǎo)致現(xiàn)在期初未繳稅額有將近二十萬,要怎么處理呢?
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更正申報
2024 08/06 09:27
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老師,之前申報增值稅時沒有填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額,導(dǎo)致現(xiàn)在期初未繳稅額有將近二十萬,要怎么處理呢?
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