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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,公司是一般納稅人承接了一個(gè)項(xiàng)目按照百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是有工種分包給下面班組的勞務(wù)公司,是不是可以差額征稅?差額征稅申報(bào)時(shí)怎么填申報(bào)表?系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出嗎?如果讓下面班組開(kāi)票需要注意什么?
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您好
一般納稅人承接了一個(gè)項(xiàng)目按照百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅 如果收到勞務(wù)分包發(fā)票 可以繳納的時(shí)候分包扣除
分包的金額填增值稅申報(bào)表附表三 然后稅額填主表應(yīng)納稅額減征額欄次 這樣就可以了哈
2024 08/06 14:24
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2024 08/06 14:56
老師,麻煩問(wèn)下如果收到來(lái)自分包的票比自己開(kāi)出去的多,這個(gè)可以留到下次嗎?
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2024 08/06 14:57
另外,如果項(xiàng)目有部分自己工人工資以工資單的形式發(fā)放,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)申報(bào)時(shí)這部分支出怎么處理?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/06 15:02
收到來(lái)自分包的票比自己開(kāi)出去的多,這個(gè)可以留到下次
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2024 08/06 15:09
老師,還有一個(gè)問(wèn)題麻煩答復(fù)下
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/06 15:18
部分自己工人工資以工資單的形式發(fā)放,沒(méi)有發(fā)票 那簽訂勞動(dòng)合同 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅前扣除
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