事前收到專項(xiàng)應(yīng)付款處理的會(huì)計(jì)分錄是否正確: 1、收到政府補(bǔ)貼 借:銀行存款 貸:遞延收益/專項(xiàng)應(yīng)付款-XXX項(xiàng)目 2、采購(gòu)發(fā)生 借:原材料 /低值易耗品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 3、研發(fā)投入 借:研發(fā)支出-XXX項(xiàng)目-費(fèi)用化/資本化-原材料/低值易耗品等 貸:原材料/低值易耗品 4、費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化 5、每月月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:遞延收益/專項(xiàng)應(yīng)付款-XXX項(xiàng)目 貸:營(yíng)業(yè)外支出
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,最后一個(gè)分錄不對(duì), 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024 08/07 13:31
84784978
2024 08/07 13:31
嗯,手誤,打錯(cuò)了
84784978
2024 08/07 13:32
分錄是正確的嗎
廖君老師
2024 08/07 13:33
您好,其他分錄對(duì)的哦
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- 老師好!對(duì)于企業(yè),財(cái)政撥入研發(fā)經(jīng)費(fèi)后,借:銀行存款,貸:應(yīng)付專項(xiàng)款-XXX,支出經(jīng)費(fèi)時(shí)(費(fèi)用化支出),借:研發(fā)支出-XX,貸:銀行存款,月末結(jié)賬,借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出-XX。那么項(xiàng)目完成后,費(fèi)用化支出怎么記賬(沒(méi)有項(xiàng)目結(jié)余)?借方:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX,貸方怎么記 249
- 老師,公司有研發(fā)支出的工資/社保,計(jì)提是借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資/社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 這樣對(duì)著嗎 165
- 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出30000;借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出30000;借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出30000;借:研發(fā)支出—資本化支出55000;借:研發(fā)支出-資本化支出55000;借:研發(fā)支出——資本化支出55000;貸:原材料10000;貸:應(yīng)付職工薪酬20000;貸:銀行存款55000;55000;借:管理費(fèi)用30000;貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出30000;貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出30000;貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出30000;借:無(wú)形資產(chǎn)55000;貸:研發(fā)支出—資本化支出55000;貸:研發(fā)支出-資本化支出55000;貸:研發(fā)支出——資本化支出55000 62
- 老師,公司有研發(fā)支出的工資,計(jì)提是借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 2.借:本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-研究支出 這樣對(duì)著嗎 9086
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