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老師好,請問一下,因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有加計抵減,則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳,想問下,21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了,22年,23年要更正嗎,如果要更正,要怎么更正呀

84784957| 提問時間:2024 08/09 14:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 22年,23年要更正 因為彌補虧損明細表的數(shù)據(jù)不一樣了 跟您更正21年的時候一樣的更正 看下21年的應(yīng)納稅所得額有沒有帶入彌補虧損明細表
2024 08/09 14:18
84784957
2024 08/09 14:21
老師,也就是看一下,21年更正申報后彌補虧損數(shù)據(jù)有沒有把加計抵減數(shù)額帶入,對不。
bamboo老師
2024 08/09 14:33
是的?21年更正申報后彌補虧損數(shù)據(jù)有沒有把加計抵減數(shù)額帶入
84784957
2024 08/09 14:39
老師,還想問一下,象我們做23年所得稅匯算清繳時,殘疾人安置人員工資就要填寫到23年企業(yè)所得稅匯算清繳表中的,對不。因為象我們申報23年殘保金時,要到24年9-10月才申報呀。
bamboo老師
2024 08/09 14:42
您有沒有實際按照殘疾人? 殘疾人備案手續(xù)是否齊全?
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