問題已解決
老師好,請問一下,因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有加計抵減,則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳,想問下,21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了,22年,23年要更正嗎,如果要更正,要怎么更正呀
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您好
22年,23年要更正 因為彌補虧損明細表的數(shù)據(jù)不一樣了
跟您更正21年的時候一樣的更正 看下21年的應(yīng)納稅所得額有沒有帶入彌補虧損明細表
2024 08/09 14:18
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2024 08/09 14:21
老師,也就是看一下,21年更正申報后彌補虧損數(shù)據(jù)有沒有把加計抵減數(shù)額帶入,對不。
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/09 14:33
是的?21年更正申報后彌補虧損數(shù)據(jù)有沒有把加計抵減數(shù)額帶入
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2024 08/09 14:39
老師,還想問一下,象我們做23年所得稅匯算清繳時,殘疾人安置人員工資就要填寫到23年企業(yè)所得稅匯算清繳表中的,對不。因為象我們申報23年殘保金時,要到24年9-10月才申報呀。
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/09 14:42
您有沒有實際按照殘疾人?
殘疾人備案手續(xù)是否齊全?
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