問(wèn)題已解決

老師您好,由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤,上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票-136萬(wàn)沖紅了2023年01月份的719萬(wàn)其中部分,本月還要開(kāi)具紅沖發(fā)票-704,由于這個(gè)-704是每一期計(jì)量款的電費(fèi)累計(jì)數(shù),稅務(wù)局那邊要求我們分開(kāi)開(kāi)具紅沖發(fā)票,也就是說(shuō),每一期的計(jì)量款的電費(fèi)是多少錢就沖掉多少錢,那我該如何寫(xiě)退稅申請(qǐng)書(shū)呢?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/15 11:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
《退稅申請(qǐng)書(shū)》 尊敬的[稅務(wù)局名稱]: 我公司[公司名稱],統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[具體代碼],現(xiàn)因甲方計(jì)量錯(cuò)誤導(dǎo)致需開(kāi)具紅沖發(fā)票進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整,特向貴局申請(qǐng)退稅。 一、退稅原因說(shuō)明 在與甲方的業(yè)務(wù)往來(lái)中,由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤,2023 年 01 月份的 719 萬(wàn)計(jì)量款中部分存在問(wèn)題,上個(gè)月已開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 -136 萬(wàn)進(jìn)行沖紅。本月還需開(kāi)具 -704 萬(wàn)的紅沖發(fā)票,且該 -704 萬(wàn)為每一期計(jì)量款的電費(fèi)累計(jì)數(shù)。根據(jù)稅務(wù)局要求,需分開(kāi)開(kāi)具紅沖發(fā)票,按每一期計(jì)量款的電費(fèi)實(shí)際金額進(jìn)行沖減。 二、退稅金額及計(jì)算依據(jù) 1.已開(kāi)具的 -136 萬(wàn)紅沖發(fā)票及即將開(kāi)具的 -704 萬(wàn)紅沖發(fā)票,累計(jì)紅沖金額為 840 萬(wàn)元(136 萬(wàn) + 704 萬(wàn))。 2.這些紅沖發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)在前期已繳納相應(yīng)的增值稅及附加稅費(fèi)等。根據(jù)紅沖發(fā)票金額以及適用的稅率和相關(guān)稅費(fèi)計(jì)算方法,經(jīng)核算應(yīng)退增值稅[X]元,附加稅費(fèi)[X]元等(詳細(xì)列出各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算過(guò)程和金額)。 三、相關(guān)證明材料 1.甲方計(jì)量錯(cuò)誤的說(shuō)明及相關(guān)證明文件(如甲方出具的計(jì)量調(diào)整函、雙方溝通確認(rèn)的記錄等)。 2.已開(kāi)具的 -136 萬(wàn)負(fù)數(shù)發(fā)票和即將開(kāi)具的 -704 萬(wàn)紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)等復(fù)印件。 3.公司原繳納該部分稅款的完稅憑證復(fù)印件。 四、公司基本信息及賬戶信息 公司名稱:[公司名稱] 公司地址:[公司地址] 聯(lián)系人:[聯(lián)系人姓名] 聯(lián)系電話:[聯(lián)系電話] 銀行賬號(hào):[具體銀行賬號(hào)] 開(kāi)戶銀行:[開(kāi)戶銀行名稱] 懇請(qǐng)貴局根據(jù)相關(guān)稅收政策和實(shí)際情況,批準(zhǔn)我公司的退稅申請(qǐng),我公司將積極配合貴局提供所需的其他資料和信息。 特此申請(qǐng)。 [公司名稱] [申請(qǐng)日期]
2024 08/15 11:06
84785046
2024 08/15 13:05
老師,我這樣寫(xiě)可以了嗎?因?yàn)槠咴路蓍_(kāi)的136萬(wàn)負(fù)數(shù)已經(jīng)申請(qǐng)了,已經(jīng)寫(xiě)過(guò)說(shuō)明
樸老師
2024 08/15 13:09
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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