問(wèn)題已解決

您好,我司出租不動(dòng)產(chǎn)在4月份一次性全部申報(bào)了未開(kāi)票收入以及全部增值稅,同時(shí)填寫了增值稅申報(bào)表附表四的出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款 ?,F(xiàn)在7月份開(kāi)具了部分房租發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)期在申報(bào)增值稅時(shí)是要把本次開(kāi)具發(fā)票的金額的負(fù)數(shù)填寫在未開(kāi)具發(fā)票這一列嗎?然后附表四要怎么正確填寫?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/15 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表4,不需要填寫的 附表4,這個(gè)是預(yù)繳 不變
2024 08/15 14:42
84784963
2024 08/15 15:26
附表四在申報(bào)一次性增值稅收入的時(shí)候,就不用填嗎?
郭老師
2024 08/15 15:29
附表4是填寫預(yù)繳的稅款,你再去看一下的。
郭老師
2024 08/15 15:32
去看下你先報(bào)的是附表四還是附表三
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