問(wèn)題已解決

有些員工拿普票來(lái)報(bào)銷,他只會(huì)用現(xiàn)金,但是現(xiàn)金有時(shí)候沒(méi)有最后的幾角幾分,所以抹零或者直接多湊成一塊,這樣做賬可以直接不按票面直接按我給的實(shí)際金額計(jì)入管理費(fèi)用嗎?比如票面100.6我直接給101,做賬借:管理費(fèi)用/貸:現(xiàn)金按101;或者票面100.1我只給100,做賬按100。因?yàn)榻?jīng)常有這種情況,可以這樣操作嗎?還是這樣做了得寫個(gè)說(shuō)明?不會(huì)每次都要寫說(shuō)明吧…

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/17 21:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 不用寫說(shuō)明的 直接按照實(shí)際支付的金額計(jì)入費(fèi)用科目
2024 08/17 21:21
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