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老師,請問我公司如果簽訂一個購銷合同為130萬,稅率為6%,其中75萬無成本票,這個75萬我公司需要繳納哪些稅費?
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同學,你好
需要繳納所得稅
2024 08/22 10:05
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2024 08/22 10:06
增值稅呢?
還有附加稅和印花稅哇
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/22 10:07
同學,你好
沒有增值稅,你這個是無票,增值稅不能抵扣
附加稅,是根據(jù)增值稅繳納的
印花稅是根據(jù)合同繳納
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2024 08/22 10:09
這個業(yè)務(wù)是這樣的,麻煩老師幫我分析一下,老板喊我算一下要交多少稅,我有點怕算錯了。
甲方跟我公司簽訂一個130萬的含稅合同,稅率6%;然后我公司跟這個公司要開票,其中75萬無成本,這個75萬會涉及哪些稅費?或者說這個75萬我公司要交多少稅呢?如果是印花稅是按130萬交對嘛?扣除這個75萬和75萬應(yīng)交的稅費后的費用是多少呢?
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2024 08/22 10:11
可以麻煩老師幫我算一下嗎?下面這個是我算的,麻煩老師幫我看看
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/22 10:13
同學,你好
印花稅是按130萬交
增值稅比如稅率13%,那么銷項130/1.13*0.13,進項的話75萬無成本,那就當作55萬開具專票,進項55/1.13*0.13,銷項-進項是你要繳納的增值稅
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2024 08/22 10:18
老師,是6%的稅率,如果合同中把價稅分開,印花是應(yīng)該是按130萬的不含稅去交哇?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/22 10:19
印花是應(yīng)該是按130萬的不含稅去交哇?
嗯嗯,是的
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2024 08/22 10:28
老師,請問繳納企業(yè)所得稅是否為扣除增值稅后的金額
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/22 10:30
同學,你好
嗯嗯,是的,不考慮增值稅
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2024 08/22 10:33
例如我開票為70萬,增值稅是5萬,附加稅是6千,我在計算企業(yè)應(yīng)交所得稅的話,是按70-5-0.6的余額去乘以5%的企業(yè)所得稅稅率得到我應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/22 10:34
同學,你好
嗯嗯,是的
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