問題已解決
老師,六月份供應(yīng)商的貨款計提了15600元,八月份實際支付15000元,對方開的發(fā)票是15600,請問針對優(yōu)惠的這600元該如何做分錄呢?
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速問速答你好,需要對方開具600元負數(shù)發(fā)票,分錄
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸:應(yīng)付賬款
2024 08/22 19:10
高輝老師
2024 08/22 19:12
你好,需要對方開具600元負數(shù)發(fā)票,分錄
借:庫存商品等 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
因為是負數(shù),進項稅要轉(zhuǎn)出
84785013
2024 08/22 19:16
不開負數(shù)發(fā)票的話,能計入營業(yè)外收入嗎
高輝老師
2024 08/22 19:16
不開具負數(shù),按照現(xiàn)金折扣
借:應(yīng)付賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
? ? ??應(yīng)交稅費-增值稅—銷項
84785013
2024 08/22 19:25
為什么要確認銷項稅額
高輝老師
2024 08/22 19:31
這塊屬于公司收入的,類似于個稅返還,也是要確認收入繳稅的
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