問題已解決
老師 供應商為了結清賬務,對我公司讓利10萬,貨是22年采購的,清賬是今年做的,我公司對著10萬的讓利應該怎么做呢?我公司是采購方,貨已經(jīng)賣出了。
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你好,你單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票。
2024 08/23 17:03
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2024 08/23 17:05
貨不退,只是讓我們少付一部分錢。針對這個錢我們怎么做賬?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/23 17:07
借、應付賬款、貸、庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借庫存商品借主業(yè)務成本負數(shù)。
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2024 08/23 17:08
可以直接確認營業(yè)外收入嗎?
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2024 08/23 17:09
確認營業(yè)外收入之后進項稅不轉(zhuǎn)出了?可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/23 17:12
他開了負數(shù)發(fā)票,你必須做進項轉(zhuǎn)出??梢园阎鳡I業(yè)務成本改成營業(yè)外收入。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/23 17:12
如果不開負數(shù)發(fā)票,這種情況你可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面其他的都不用動。
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2024 08/23 17:18
好的 謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/23 17:19
不用客氣,工作愉快。
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