問題已解決

請(qǐng)問法人在公司交社保,不實(shí)際發(fā)工資但是每個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候給自己做上三千多的工資,這種怎么做賬務(wù)處理

84784952| 提問時(shí)間:2024 08/26 17:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這種建議你賬上還是做計(jì)提和發(fā)放
2024 08/26 17:05
84784952
2024 08/26 17:10
借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬? 貸:應(yīng)付職工薪酬工資? 借:應(yīng)付職工薪酬工資? ?貸:其他應(yīng)付款-宋麗麗?? ? 貸借:管理費(fèi)用-社保? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? 其他應(yīng)收款? 貸銀行存款?
宋生老師
2024 08/26 17:11
你號(hào)!是的,就是這樣了。你如果實(shí)際沒付,就做現(xiàn)金,不要銀行存款
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