問題已解決

你好老師,請問6月新建賬期初數(shù)據(jù)漏記了3月其他應(yīng)付款50000,這個現(xiàn)在賬上需要怎么處理???

84785034| 提問時間:2024 08/26 19:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)付款
2024 08/26 19:43
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