問題已解決
員工6月報(bào)銷1000元,對公轉(zhuǎn)賬6月轉(zhuǎn)款(里面有兩張專票1張5月份開具的,一張6月份開具的),專票抵扣一張5月抵扣的,一張7月抵扣,整個做賬分錄應(yīng)該怎么做
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您好,5月 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
6月
借:管理費(fèi)用等 進(jìn)項(xiàng)稅 其他應(yīng)付款 貸:銀行 1000
7月抵扣是沒有分錄的,因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)稅已入賬了
2024 08/27 13:44
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2024 08/27 13:58
5月入了進(jìn)項(xiàng)稅,6月也入了進(jìn)項(xiàng)稅?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/27 14:04
您好,是的,您不是說“專票抵扣一張5月抵扣的”
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