問題已解決
老師 請問收到上年誤收增值稅和附加稅退回款項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好!這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)誤收。收入申報(bào)錯(cuò)了嗎
2024 09/02 17:12
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84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/02 17:19
是更正申報(bào)的,前面已申報(bào)繳費(fèi)的,一直沒退
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/02 17:19
你好!那你更正申報(bào)后,做了什么分錄嗎
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2024 09/02 17:40
沒做處理
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/02 17:41
你好!你更正申報(bào)了,要更正分錄。
比如你多交的部分,借其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金,貸銀行存款
然后現(xiàn)在退回,做借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
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