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老師您好 如果是培訓(xùn)費取得的是專票,進項稅額要計入應(yīng)付職工薪酬嗎?
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您好,這個直接做應(yīng)交稅費-進項這個
2024 09/02 22:26
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2024 09/02 22:28
是借:管理費用–培訓(xùn)費
應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付職工薪酬
是這樣嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/02 22:28
是的,是的,就是這樣的
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老師您好 如果是培訓(xùn)費取得的是專票,進項稅額要計入應(yīng)付職工薪酬嗎?
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