問題已解決
老師你好咨詢一下,我們公司上一個財務(wù)把支付的貨款因為沒有取得發(fā)票而計入了預(yù)付賬款,但是這些貨物已經(jīng)銷售了,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
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先與供應(yīng)商溝通,催促其盡快開具發(fā)票。
如果確實無法取得發(fā)票,您可以根據(jù)實際情況暫估入賬。
借:庫存商品
貸:預(yù)付賬款
同時結(jié)轉(zhuǎn)已銷售貨物的成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2024 09/03 14:02
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2024 09/03 14:04
就是這個月我可以補結(jié)轉(zhuǎn)成本的是吧
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 14:08
之前做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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2024 09/03 14:23
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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2024 09/03 14:25
現(xiàn)在發(fā)票應(yīng)該是也開不了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 14:32
之前收入也沒做嗎?還是做了未開票收入呢
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2024 09/03 14:32
銷售的是開票的
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2024 09/03 14:35
就是我們買的貨是無票支出,計入了預(yù)付科目,賣出去的是給對方開了發(fā)票,做了收入,但是成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 14:40
你可以暫估入庫然后收入和成本對應(yīng)來做
有收入就要有成本
匯算清繳之前沒來發(fā)票直接調(diào)增就可以
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