問題已解決
我們公司組裝了①批商品,銷售出去了一些,7月份做的賬,8月份才知道這批商品需要再加上組裝費用,7月份入庫的商品成本家和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么,現(xiàn)在8月份需要怎么做?
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7月賬已做,現(xiàn)需補加組裝費。先查庫存,確認新增成本金額。然后調(diào)整7月成本,增加組裝費部分。最后更新財務報表,確保數(shù)據(jù)準確。記得做好記錄,便于后續(xù)審計。
2024 09/05 13:33
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2024 09/05 13:38
怎么調(diào)整7月成本?7月份的賬在財務軟件上已經(jīng)做完結(jié)轉(zhuǎn)了,能具體說說我改用什么樣的會計分錄嗎?
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 13:41
調(diào)整7月成本,可在財務軟件新增分錄:借:生產(chǎn)成本-組裝費 貸:應付賬款/庫存現(xiàn)金。確保憑證與業(yè)務匹配,調(diào)整后重新生成報表。
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2024 09/05 13:45
就是在7月份里的賬重新反結(jié)賬,在里面更改是嗎?
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 13:47
如果要修改7月賬,先撤銷結(jié)賬,調(diào)整相應金額,再重新結(jié)賬。操作時注意數(shù)據(jù)安全,避免錯誤影響財務報表。
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2024 09/05 13:52
那如果7月結(jié)好了的賬我不動,我在8月份處理,登記好組裝費,但是7月份銷售出去的商品我要怎么做分錄?
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 13:54
8月處理組裝費,7月銷售商品無需改動。新做分錄:借銷售成本,貸庫存商品。確保賬實相符,報表準確。
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