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請問有留底稅額的時候怎樣做分錄?
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當(dāng)有留底稅額時,通常表示應(yīng)交稅費(fèi)未實(shí)際支付。做分錄時,借記“應(yīng)交稅費(fèi)”科目(根據(jù)稅種不同),貸記“銀行存款”或其他應(yīng)付科目。這反映稅款雖未付,但已計(jì)提的情況。
2024 09/07 14:54
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2024 09/07 14:58
我想問下增值稅留底稅額,就是正常不是借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸未交增稅稅嗎?那現(xiàn)在也是這么做嗎?留底的金額數(shù)在借方?還是貸方負(fù)數(shù)?
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小智老師 
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2024 09/07 15:00
增值稅留抵稅額時,確實(shí)與常規(guī)借貸記賬不同。借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,貸記相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn)賬戶,表示這部分稅額暫時不能抵扣。留抵稅額在借方記錄,表示企業(yè)有權(quán)利在未來抵扣的稅額。
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