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這個(gè)月被稅務(wù)稽查,稅局要我們公司?2022年2023年無票收入200多萬(wàn)。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)和增值稅申報(bào)表。那這個(gè)月補(bǔ)以往年的無票收入分錄要怎么做呢?

84785034| 提問時(shí)間:2024 09/08 20:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:其他應(yīng)收款(賬上掛了老板的往來) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(所得稅費(fèi)用 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行
2024 09/08 20:20
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