問題已解決
老師您好 老師7月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 老師8月份我又收到一張發(fā)票(這月需要認(rèn)證8月份開銷項(xiàng)發(fā)票了) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 袋:應(yīng)付賬款 老師這兩張發(fā)票抵扣怎么做賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答1.收到發(fā)票時(shí)
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
2.認(rèn)證發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 09/09 10:27
84784966
2024 09/09 10:29
收到老師
小檬老師
2024 09/09 10:30
麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝
閱讀 408