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老師您好 老師7月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 老師8月份我又收到一張發(fā)票(這月需要認(rèn)證8月份開銷項(xiàng)發(fā)票了) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 袋:應(yīng)付賬款 老師這兩張發(fā)票抵扣怎么做賬呀

84784966| 提問時(shí)間:2024 09/09 10:24
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2.認(rèn)證發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 09/09 10:27
84784966
2024 09/09 10:29
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小檬老師
2024 09/09 10:30
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