問(wèn)題已解決

老師,我們是一家建筑公司,24年7月份購(gòu)進(jìn)3臺(tái)冷藏車(chē),作了固定資產(chǎn),8月份過(guò)戶給了甲方,沒(méi)收一分錢(qián),這個(gè)賬務(wù)怎么處理?謝謝

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/09 16:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你白給了甲方了嗎
2024 09/09 16:36
84784953
2024 09/09 16:37
是的,老師
宋生老師
2024 09/09 16:37
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:營(yíng)業(yè)外支出等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84784953
2024 09/09 16:39
好的,謝謝
宋生老師
2024 09/09 16:40
你好!不用客氣的了
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