問(wèn)題已解決

老師,之前公司外賬是代理記賬中介在做,現(xiàn)在要并一套賬,但是申報(bào)表上申報(bào)的數(shù)據(jù)與內(nèi)賬不一致,現(xiàn)在需要如何調(diào)賬為一套賬?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/14 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那內(nèi)賬和外賬上面有沒(méi)有業(yè)務(wù)一樣的?業(yè)務(wù)一樣的,你挑出來(lái),然后業(yè)務(wù)不一樣的在外賬里面補(bǔ)做
2024 09/14 12:23
84784947
2024 09/14 12:25
那摘要怎樣寫(xiě)比較好?又不能被查
郭老師
2024 09/14 12:25
你好,他內(nèi)賬里面寫(xiě)的摘要是什么?有隱瞞收入的補(bǔ)收入的嗎? 確認(rèn)xx業(yè)務(wù)收入 確認(rèn)xx業(yè)務(wù)成本 發(fā)生xx業(yè)務(wù)費(fèi)用
84784947
2024 09/14 12:26
對(duì)就是收入確認(rèn)這塊
郭老師
2024 09/14 12:27
你好,做到當(dāng)期確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入就行
84784947
2024 09/14 12:27
主要金額差別有點(diǎn)大,有些是以前年度的收入和費(fèi)用,這個(gè)怎么確認(rèn)?
郭老師
2024 09/14 12:31
借,其他應(yīng)收款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借,管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款或者是其他應(yīng)收款,或者是銀行庫(kù)存商品 只能補(bǔ)到當(dāng)期,如果你補(bǔ)到以前念都的話(huà),那你得反結(jié)賬修改。而且修改之前的申報(bào)表,所有的 或者是直接做到今年用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是需要修改之前的增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表。
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