問題已解決
老師你好,上月電費暫估多了,成本多了,這個月應(yīng)該怎么處理?沖掉生產(chǎn)成本暫估,重新做一筆分錄嗎?



你當時暫估完整的怎么做的?
2024 09/18 09:35

84784951 

2024 09/18 09:42
借生產(chǎn)成本-制造費用
貸應(yīng)付賬款-暫估電費

郭老師 

2024 09/18 09:44
借應(yīng)付賬款帶生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本
進項
貸應(yīng)付賬款

84784951 

2024 09/18 09:58
老師我這樣制造費用還是有余額

郭老師 

2024 09/18 09:59
你好,那你沒有告訴我全呀,你是不是借制造費用貸應(yīng)付賬款?說全了,還有結(jié)轉(zhuǎn)的。

84784951 

2024 09/18 10:02
是的老師

84784951 

2024 09/18 10:06
借生產(chǎn)成本-制造費用
貸應(yīng)付賬款-暫估電費,上月已結(jié)轉(zhuǎn)完畢,但是電費暫估多了,這個月應(yīng)該如何處理呢

郭老師 

2024 09/18 10:06
借,應(yīng)付
貸制造費用,
借,制造費用,貸,生產(chǎn)成本

郭老師 

2024 09/18 10:06
這個是紅沖的,
然后你在做發(fā)票的,借制造費用,
進項
貸應(yīng)付賬款,
借生產(chǎn)成本,貸制造費用。
