問題已解決

老師,請(qǐng)問企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品自己用,怎么做賬務(wù)處理?

84784981| 提問時(shí)間:2024 09/19 14:16
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品用于內(nèi)部使用,應(yīng)視同銷售,做如下賬務(wù)處理:先將產(chǎn)品成本轉(zhuǎn)入“庫存商品”科目,再根據(jù)預(yù)期售價(jià)調(diào)整至“主營業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”。具體操作需結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行。
2024 09/19 14:20
84784981
2024 09/19 14:25
沒看明白
84784981
2024 09/19 14:26
幫我做一下分錄好嗎
小智老師
2024 09/19 14:27
當(dāng)然,假設(shè)企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品用于內(nèi)部部門A,分錄如下: 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用(按產(chǎn)品使用情況計(jì)入) 貸:庫存商品 若涉及不同部門間轉(zhuǎn)移,可能還需調(diào)整部門間往來賬。 請(qǐng)注意,具體分錄需依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和會(huì)計(jì)制度調(diào)整。
小智老師
2024 09/19 14:28
借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 (根據(jù)用途選擇) 貸:庫存商品 若跨部門,還需調(diào)整相應(yīng)部門往來科目。具體細(xì)節(jié)依企業(yè)實(shí)際和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而定。
84784981
2024 09/19 14:32
好的謝謝!
小智老師
2024 09/19 14:35
不客氣!有其他財(cái)會(huì)問題隨時(shí)提問。祝您工作順利!
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