問題已解決
老師你好,我是一般納稅人,8月計提的應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方余額是2551.2,在9月份申報繳納時是2551.22,少計提了0.02元,這個要怎么補(bǔ)計提呢?
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補(bǔ)計提的會計分錄
由于少計提了 0.02 元的未交增值稅,在發(fā)現(xiàn)少計提的當(dāng)期(9 月)進(jìn)行補(bǔ)計提。
會計分錄為:
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 0.02
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.02
2024 09/20 12:55
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2024 09/20 12:59
這樣做后,在資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)其中應(yīng)交稅金取數(shù)是負(fù)0.02
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 13:00
嗯
這樣就是負(fù)數(shù)了哦
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2024 09/20 13:01
那這個要怎么弄呢
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2024 09/20 13:02
就這樣掛著負(fù)數(shù)嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 13:04
收入減兩分
借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)
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2024 09/20 13:11
這樣的話,利潤表里收入就是負(fù)的0.02,可以紅沖上個月的分錄,再重新做
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2024 09/20 13:12
9月份沒有收入
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2024 09/20 13:14
再做
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)收入
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2024 09/20 13:21
我這邊是分公司,財務(wù)軟件里就
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 13:22
就是做上面的分錄
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2024 09/20 13:23
可以紅沖,再重新做分錄嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 13:24
同學(xué)你好
這個可以的
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