問(wèn)題已解決

沖紅以前年度發(fā)票怎么處理

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/20 16:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接沖今年的銷售收入和銷項(xiàng)稅
2024 09/20 16:06
84785024
2024 09/20 16:06
我們是購(gòu)買方
家權(quán)老師
2024 09/20 16:08
需要重新開(kāi)票不呢?
84785024
2024 09/20 16:10
對(duì)方說(shuō)開(kāi)一個(gè)折扣出來(lái) 不完全重新開(kāi)具
84785024
2024 09/20 16:10
我們前幾年早就抵扣了 是該由誰(shuí)開(kāi)呢
家權(quán)老師
2024 09/20 16:14
那個(gè)應(yīng)該是銷售方開(kāi),你們開(kāi)紅字信息申請(qǐng),理由就是折讓
84785024
2024 09/20 16:15
嗯 那怎么做賬呢
家權(quán)老師
2024 09/20 16:18
借:銀行存款? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785024
2024 09/20 16:21
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅 最后要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
家權(quán)老師
2024 09/20 16:23
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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