問題已解決
應交增值稅設置進項稅額,銷項稅額的,已抵扣進項稅額的二級科目的賬務處理
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當一般納稅人發(fā)生銷售時,應當記錄銷售收入和相應的銷項稅額。具體的會計分錄為:
借記“銀行存款”或其他相關科目
貸記“主營業(yè)務收入”或其他相關科目
貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”1
購進原材料時的賬務處理
在購進原材料時,一般納稅人需要記錄原材料成本和對應的進項稅額。相關的會計分錄包括:
借記“原材料”或其他相關科目
借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”
貸記“銀行存款”或“應付賬款”
月末結轉的賬務處理
在每個月末,需要對當月的進項稅額、銷項稅額以及可能的進項稅額轉出進行結轉。如果銷項稅額大于進項稅額,表示企業(yè)需要繳納增值稅;如果進項稅額大于銷項稅額,則會產生留抵稅額。結轉的會計分錄包括:
如果需要繳納增值稅:
借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”
貸記“應交稅費——未交增值稅”1
如果產生留抵稅額,通常不需要特別的賬務處理,留待以后期間抵扣8
實際交納稅款時的賬務處理
當企業(yè)實際交納稅款時,應當記錄已交稅款。相關的會計分錄為:
借記“應交稅費——未交增值稅”
貸記“銀行存款
2024 09/22 22:05
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2024 09/22 22:06
那進項和銷項的科目不是不平
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2024 09/22 22:06
就是是個累計數
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2024 09/22 22:07
如果是銷大于進
借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”
貸記“應交稅費——未交增值稅
轉到這個里面來了
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2024 09/22 22:08
進大于銷不用做賬務處理,留底申報
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2024 09/22 22:08
有留抵,在賬上設置了已抵扣進項稅額
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2024 09/22 22:08
怎么做賬
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2024 09/22 22:09
借已抵扣袋進項稅額嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/22 22:12
有留抵,你要抵扣呀,不用做賬務處理呀,申請退稅才要做賬務處理
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2024 09/22 22:13
那我怎么知道有多少進項還可以抵?
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2024 09/22 22:13
用進項減銷項余額?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/22 22:13
計算是否需要交稅:首先查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。如果得數為負數時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。如果得數為正數時,就要交稅4。
月末需做轉出應交增值稅分錄:即,借:應交稅費——應交增值稅,貸:應交稅費——未交增值稅。到下個月做交稅分錄即可4。
結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5。
結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5。
結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費—未交增值稅5。
實際交納時:借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
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2024 09/22 22:14
增值稅留抵稅額的會計分錄
1、掛賬留抵時:
借:應交稅費——增值稅留抵稅額
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2、通過貨物和勞務銷項稅額占比計算,允許抵扣:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——增值稅留抵稅額
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2024 09/22 22:15
哦哦就是進銷稅金科目當期余而都是o
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2024 09/22 22:16
但是我當期沒有勾選所有進項
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2024 09/22 22:24
這個你先計入待認證這個科目
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