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你好老師,公司2024.9月份收到房租發(fā)票是2023.4--2026.4三年的增值稅發(fā)票,如何入賬?

84784977| 提問時間:2024 09/27 14:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以借管理費用,租金。長期待攤費用-租金,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。
2024 09/27 14:40
宋生老師
2024 09/27 14:46
你好,你一年18000.一個月1500 你今年有沒有做過房租的這個憑證?就是說有沒有計提過租金?
宋生老師
2024 09/27 14:51
你好,你這個借管理費用-租金8871.43,預付賬款44357.14,應交稅費,應交增值稅進項稅額771.43貸,應付賬款54000。
宋生老師
2024 09/27 14:53
你好,,這個就是今年到9月份的憑證,然后每一個月你就借,管理費用,租金貸,預付賬款。1478.57
宋生老師
2024 09/27 15:03
你好,因為從23年4月到9月,這已經(jīng)有6個月了,然后這一個計入到管理費用里面。以后的部分計入到預付帳款
宋生老師
2024 09/27 15:03
不好意思,有點錯了,是23年,我以為是24年3月
宋生老師
2024 09/27 15:04
這樣子的話就得把去年3月到12月的記錄以前年度損益調(diào)整,然后今年這9個月的計入到管理費用。
宋生老師
2024 09/27 15:12
你好,借利潤分配-未分配利潤,13307.14 管理費用-租金17742.86,預付賬款22178.57 應交增值稅進項稅額771.43貸,應付賬款54000。
宋生老師
2024 09/27 15:27
你好,不是的,因為現(xiàn)在是9月份,我就給你算到9月份了,所以你做這一個借管理費用貸,預付賬款是從10月份開始。
宋生老師
2024 09/27 15:37
你好,你計入了預付賬款就不需要計入長期待攤費用了。
宋生老師
2024 09/27 15:48
你好,因為你是今天開始問,今天是9月份。
宋生老師
2024 09/27 15:53
你好,當月的這個租金計入管理費用。
84784977
2024 09/27 14:44
老師,2023.4--2023.12月份的怎么入?具體分錄講一下吧,我發(fā)票金額含稅54000元三年房租發(fā)票,昨天收到的
84784977
2024 09/27 14:49
沒有做過,之前也沒有預提過,發(fā)票金額53228.57稅額771.43合計54000
84784977
2024 09/27 14:51
款還沒有支付,老師分別講一下每年的入賬分錄吧,謝謝
84784977
2024 09/27 15:00
老師,為什么前六個月入管理費用?我是從2023.4開始的,第一次分錄的數(shù)據(jù)管理費用和預付賬款的怎么分配的?
84784977
2024 09/27 15:01
我是小企業(yè)會計準則
84784977
2024 09/27 15:09
你好老師我重新提問吧,,公司2024.9月份收到房租發(fā)票是2023.4--2026.4三年的增值稅發(fā)票,如何入賬?請每一年都說分錄金額我給你了,我是小企業(yè)會計準則,用不到以前納稅調(diào)整科目,麻煩講清楚謝謝
84784977
2024 09/27 15:26
老師,之前年度的稅金不做處理?另外,,每一個月借,管理費用,租金貸,預付賬款。1478.57這筆分錄從幾月份開始做,從2025.1開始做對吧
84784977
2024 09/27 15:37
你好老師,正確的做法,9月份第一筆借利潤分配-未分配利潤,13307.14 管理費用-租金17742.86,預付賬款22178.57 應交增值稅進項稅額771.43貸,應付賬款54000。 從10月份開始,我每一個月就借,管理費用,租金貸,預付賬款。1478.57,一直把預付賬款沖銷完為止對吧? 每月不存在長期待攤科目???
84784977
2024 09/27 15:44
哦,老師好,預付賬款22178.57元是2025年1月2026.3月15個月的預付,為什么要在2024.10月就開始每一個月借,管理費用1478.57-租金’貸,預付賬款1478.57這筆分錄?而不是從2025.1開始做呢,我不懂
84784977
2024 09/27 15:49
也就是說2024年,咱們做了2023年9個月的房租費,通過利潤分配未分配利潤體現(xiàn),又做了2024年全年的管理費用,為什么又要在10月份繼續(xù)做管理費用?真的不懂啊
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