問題已解決
老師,公司賬面上未分配利潤太多,怎么處理讓少一些?不分紅的狀態(tài)下
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,你們可以額做一些費用,暫估一些費用支出
2024 09/28 15:49
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2024 09/28 15:52
怎么做分錄呀?能舉例說明一下嗎?謝謝老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 15:53
就是比如,找一些成本票,吃飯住宿加油這種,做公司的業(yè)務(wù)費用,可以扣除,管理費用
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2024 09/28 15:54
老師,那這和未分配利潤有什么關(guān)系呢?能寫一下分錄嗎?
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2024 09/28 15:55
現(xiàn)在是公司還欠法人款167萬,未分配利潤107萬
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 15:55
你看啊 借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款 借 本年利潤? 貸 管理費用? 借 未分配利潤 貸 本年利潤? ?看明白了嗎
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2024 09/28 15:59
老師,公司欠法人錢和未分配利潤有關(guān)系嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 16:00
這個是沒有的,您好
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2024 09/28 16:00
那可以年終一次性獎金嗎?分錄怎么做?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 16:01
年終獎也可以啊 借 管理費用年終獎? 貸 應(yīng)付職工薪酬——工資獎金
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2024 09/28 16:09
但是這個沒有沖減未分配利潤呀,老師,麻煩了
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 16:15
咋沒有啊。。。管理費用要結(jié)轉(zhuǎn)啊同學(xué),借 本年利潤? 貸 管理費用? 借 未分配利潤 貸 本年利潤? ? 這個不看嗎這個
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2024 09/28 16:21
老師,如果公司注銷是公司欠法人錢100,公司賬戶未分配利潤100,那是不是可以平賬了
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 16:21
對,但是前提這個欠款是真實的
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2024 09/28 16:21
明白了,老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/28 16:22
嗯嗯好的理解了就好
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