問題已解決
樸老師,請問上個月對方給開了個發(fā)票,當(dāng)月又紅沖用另一家公司開了同樣金額的藍字發(fā)票,但是我認(rèn)證的時候認(rèn)證了被紅沖的那張,我現(xiàn)在怎么處理啊,之前的進項稅額轉(zhuǎn)出,然后這個月重新認(rèn)證改了之后的?
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速問速答同學(xué)你好
可以這樣處理:
一、將已認(rèn)證的被紅沖發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出
計算轉(zhuǎn)出的進項稅額:確定被紅沖發(fā)票上的進項稅額金額。
賬務(wù)處理:
借:原材料 / 庫存商品等(根據(jù)發(fā)票對應(yīng)項目)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款等(紅字)
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
二、對新開具的藍字發(fā)票進行認(rèn)證和賬務(wù)處理
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上對新的藍字發(fā)票進行認(rèn)證。
賬務(wù)處理:
借:原材料 / 庫存商品等
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款等
2024 09/29 10:15
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