問(wèn)題已解決

用當(dāng)月的留抵稅抵以前年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款和滯納金怎么做賬

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/30 21:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
留底做到了那個(gè)科目的
2024 09/30 21:47
84785019
2024 09/30 21:48
我不知道才問(wèn)你的
郭老師
2024 09/30 21:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 本月留底 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和滯納金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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