問題已解決
老師你好,之前是因?yàn)楣静砰_始進(jìn)入初創(chuàng)階段,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,所以才會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額為抵扣勾選完的金額,未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額期末怎么寫分錄
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速問速答您好,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
現(xiàn)在我們先入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
那現(xiàn)在就倒著寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024 10/07 22:30
84784950
2024 10/07 22:32
老師下期抵扣的時(shí)候我們怎么做分錄
廖君老師
2024 10/07 22:37
您好,再反寫過來
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784950
2024 10/07 22:39
老師8月、9月份都有留底稅額在增值稅納稅申報(bào)留底稅額那一欄金額我該如何填寫
廖君老師
2024 10/07 22:40
您好,增值稅附表二勾選了進(jìn)項(xiàng),我們沒有收入,增值稅主表自動(dòng)會(huì)有留抵稅額,這是自動(dòng)生成的
84784950
2024 10/07 22:42
老師也就是說我們勾選了進(jìn)項(xiàng)之后就會(huì)自動(dòng)生成留底稅額
84784950
2024 10/07 22:43
即使沒有收入有進(jìn)項(xiàng)稅額我們也是需要勾選嗎?
廖君老師
2024 10/07 22:48
您好,1.是?的,
2.不合適勾選的,留抵多了,稅務(wù)局會(huì)打電話讓我們退稅,退了就查賬
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