問(wèn)題已解決

請(qǐng)教,公司原來(lái)是外賬代做的,發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題,如果要交接,應(yīng)該怎么處理好?。坑行﹩?wèn)題知道也一時(shí)更正不了,后面如果有問(wèn)題怎么切割???謝謝

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/08 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果有問(wèn)題的話,建議還是讓他處理完了這個(gè)問(wèn)題是一個(gè)正確的,你們?cè)俳唤咏唤拥臅r(shí)候,寫(xiě)好交接的日期,然后從幾月份你開(kāi)始做賬務(wù)處理
2024 10/08 10:03
郭老師
2024 10/08 10:04
一時(shí)修改不了的話他還能反結(jié)賬修改嗎?
84785004
2024 10/08 10:04
是多了,得慢慢查啊
郭老師
2024 10/08 10:05
還能反結(jié)賬修改嗎?查到問(wèn)題的話。
84785004
2024 10/08 10:06
但是都報(bào)稅了,也不是一個(gè)月的問(wèn)題
84785004
2024 10/08 10:07
就是銀行流水都是湊成對(duì)的,明白我意思吧,單據(jù)和賬不一致
84785004
2024 10/08 10:08
發(fā)票多做一個(gè)0和少做一個(gè)0的都有,還跨年了。但現(xiàn)在要交接
郭老師
2024 10/08 10:09
我知道你的帳和他實(shí)際不一致,那就是反結(jié)賬,修改不了了。修改不了的情況下 你調(diào)整還是他調(diào)
84785004
2024 10/08 10:10
肯定要交接,就是我調(diào)整了
郭老師
2024 10/08 10:10
那你調(diào)整了的話,那你需要承擔(dān)責(zé)任的,直接寫(xiě)上交接日期就好了
84785004
2024 10/08 10:11
要不要把明細(xì)余額表打印出來(lái),簽字,寫(xiě)上交接日期
郭老師
2024 10/08 10:13
科目余額表憑證明細(xì)賬、總賬、日記賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)表 不管是有電子的或者紙質(zhì)的都行。電子的,你到時(shí)候自己打印出來(lái)就是了。如果你自己不想打印,那你就讓他打印出來(lái),給你裝訂好了。賬本是按年裝訂,憑證是按月裝訂 裝訂的憑證,這個(gè)需要有科目余額表,原始憑證。
84785004
2024 10/08 10:13
好的,謝謝
郭老師
2024 10/08 10:13
不用客氣,工作愉快。
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