問題已解決
你好,老師 報增值稅是根據(jù)不含稅金額填報嗎?
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是的,就是那樣子的
2024 10/08 11:29
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2024 10/08 11:34
我按不含稅金額填報的,為什么會顯示申報對比不通過
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 11:37
相差金額了160萬,什么情況,查一下
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2024 10/08 11:38
總共開票金額160萬,不含稅金額1584158.42元%2b稅額15841.58=1600000元
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 11:40
把你的申報主表完整截圖
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2024 10/08 11:42
老師,這是主表申報表
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2024 10/08 11:45
老師,我重新載圖給你,上面那個發(fā)錯了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 11:48
開的普票填3行,專票需要填第2行
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2024 10/08 11:48
老師,怎么上傳不了圖片了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 11:49
開的普票填3行,專票需要填第2行,就行了
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2024 10/08 11:55
好的,謝謝老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 11:56
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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2024 10/08 12:03
老師,申報企業(yè)所得稅的報表,是不是需要先計提所得稅額呢?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 12:52
是的,需要先計提
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
小微的稅率5%
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2024 10/08 13:05
好的,老師。請問印花稅申報,減半征收是怎么選
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2024 10/08 14:14
六稅兩費減免性質(zhì)代碼
09049901 小規(guī)模減征
09049902 個體戶減征
09049903 小微減征
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