問題已解決
老師,我們是小規(guī)模公司,季報增值稅,現(xiàn)在第三季度銷售額沒超30萬免稅,賬上掛應(yīng)交增值稅2438.02,怎么處理呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
貸營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助。
2024 10/09 10:36
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2024 10/09 10:38
年報時用調(diào)增嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/09 10:38
你好,不需要調(diào)整的。
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2024 10/09 10:39
這個做營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我是做到9月賬里還是做到10月賬里呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/09 10:42
做到9月份的賬務(wù)處理里面。
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2024 10/09 10:44
那不想當(dāng)于利潤了嗎,有利潤到時企業(yè)所得稅也增加了,我這樣理解對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/09 10:47
對的,是的,會增加你的利潤,需要交所得稅。
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2024 10/09 10:57
謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/09 10:58
不用客氣,工作愉快。
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