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老師好,請(qǐng)問當(dāng)月計(jì)提公積金,當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后有余額,是因?yàn)楣べY下月扣產(chǎn)生的嗎?該怎么處理呢?

84785039| 提問時(shí)間:2024 10/09 10:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這個(gè)不妨礙的,下月繳納后就平了
2024 10/09 10:44
84785039
2024 10/09 10:47
這個(gè)月已經(jīng)繳納了,但我覺得下月才能從員工個(gè)人部分扣回來,所以其他應(yīng)收余額會(huì)有個(gè)人部分金額,但管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后有負(fù)數(shù)余額沒事嗎?該怎么處理?
暖暖老師
2024 10/09 10:48
管理費(fèi)用這個(gè)不正常,個(gè)人部分不應(yīng)該在管理費(fèi)用里啊?
84785039
2024 10/09 10:49
管理費(fèi)用體現(xiàn)的公司承擔(dān)部分,交時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬420,其他應(yīng)收款420,貸:銀行存款420,計(jì)提:借:管理費(fèi)用420,貸:應(yīng)付職工薪酬420,之前沒交過,公司剛開始交公積金
暖暖老師
2024 10/09 10:50
這個(gè)分錄時(shí)對(duì)的這樣看的
84785039
2024 10/09 10:52
很奇怪,哪里錯(cuò)了呢
暖暖老師
2024 10/09 10:52
你結(jié)轉(zhuǎn)損益后到貸方應(yīng)該是平的
84785039
2024 10/09 10:55
就是其他應(yīng)收有個(gè)人部分余額正常,管理費(fèi)用不該有是吧?
暖暖老師
2024 10/09 10:56
是的,你說的時(shí)對(duì)的
84785039
2024 10/09 11:12
公積金一般是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放是吧?
暖暖老師
2024 10/09 11:13
很多當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納的
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