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實(shí)務(wù)
問題已解決
本公司7月與B公司簽訂銷售合同,7月收到貨款,實(shí)際7月出庫,B公司也收到貨了。 10月本公司開票給B公司,請問該筆業(yè)務(wù)7月和10月分別怎么做賬?
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你好,首先你這個(gè)操作本身是有問題的其次。其次如果已經(jīng)這樣了,那么建議你7月先作借發(fā)出商品帶庫存商品。然后借銀行存款,貸,預(yù)收賬款,10月的時(shí)候再確認(rèn)收入。
2024 10/09 10:57
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2024 10/09 11:02
老師,這樣做可以嗎?
7月
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
10月的時(shí)候再確認(rèn)收入。
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交銷項(xiàng)稅
貸:預(yù)收賬款
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宋生老師 
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2024 10/09 11:05
你好這樣子的話收入和成本不對應(yīng)
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2024 10/09 11:11
老師,完整案例是:本公司先跟C公司購買商品,花費(fèi)520元。
這部分可否做成:借庫存商品520,貸銀行存款520?
之后本公司又將該商品賣給B公司,產(chǎn)生上一條的分錄。
整體這個(gè)過程會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何修改呢?
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宋生老師 
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2024 10/09 11:31
你好,借庫存商品520,貸銀行存款520
然后再借,應(yīng)收賬款b公司,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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