問題已解決

我公司是一個建筑勞務(wù)公司,6月份還是小規(guī)模納稅人,6月份暫估了一項成本(挖機(jī)租賃費(fèi)用)當(dāng)時做賬做的借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 說這個業(yè)務(wù)是走賬用的,因?yàn)閷Ψ焦鞠喈?dāng)于也是自己的公司,發(fā)票未收到,請問怎樣理解這筆業(yè)務(wù)?后期如果收到了發(fā)票該怎樣調(diào)整這個暫估的成本?

84785032| 提問時間:2024 10/10 14:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 就是發(fā)票沒有到,先暫估成本 之后發(fā)票到了 借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估? ? 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024 10/10 14:51
84785032
2024 10/10 14:53
暫估成本的作用是什么?是不是減少利潤從而減少所得稅?
小菲老師
2024 10/10 14:54
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785032
2024 10/10 14:58
如果當(dāng)時估多了或者估少了,是不是也是先把估計的全部紅沖,再做實(shí)際的分錄
小菲老師
2024 10/10 14:58
同學(xué),你好 嗯呢,是的
84785032
2024 10/10 15:07
老板買了黃金開了普票過來,只能做福利費(fèi)用吧,這個怎么做賬呢?
小菲老師
2024 10/10 15:08
同學(xué),你好 對,當(dāng)作福利費(fèi)或者招待費(fèi)
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