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您好,請(qǐng)問公司員工出差,給的餐費(fèi)補(bǔ)助,需要員工提供發(fā)票嗎

84785042| 提問時(shí)間:2024 10/12 10:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不用,這種不要發(fā)票的
2024 10/12 10:12
84785042
2024 10/12 10:13
不要發(fā)票,直接報(bào)銷嗎?也不計(jì)入工資算個(gè)稅?
劉艷紅老師
2024 10/12 10:15
是的,這種是可以抵稅的,計(jì)入差旅費(fèi)里面
84785042
2024 10/12 10:16
這種叫什么名字???有沒有額度,我總不能一天給1000塊,拿來(lái)抵稅吧
劉艷紅老師
2024 10/12 10:17
稅務(wù)局有標(biāo)準(zhǔn)的,不能你想是多少就是多少,問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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