問題已解決
老師,資產(chǎn)負債表出的預(yù)付賬款是 應(yīng)付借+預(yù)付借 應(yīng)付貸方有余額在負債表,怎么移到資產(chǎn)這邊
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速問速答資產(chǎn)負債表 選擇往來重分類
2024 10/12 15:12
84785015
2024 10/12 15:16
我重分類過來,就是預(yù)付有余額,明細有筆負數(shù),負數(shù)在負債應(yīng)付賬款
文文老師
2024 10/12 15:17
那不對,重分類后,往來科目不會有負數(shù)
84785015
2024 10/12 15:18
現(xiàn)在資產(chǎn)負債表沒有負數(shù)
我就是看預(yù)付和應(yīng)付都有余額,想把他們合并
文文老師
2024 10/12 15:23
啟用了往來重分類,不論賬上是否同時啟用了預(yù)付或應(yīng)付,只要明細有借方與貸方余額,資產(chǎn)負債表上都會有數(shù)據(jù)的
84785015
2024 10/12 15:25
可以自己修改公示嗎?
84785015
2024 10/12 15:26
把應(yīng)付貸方和預(yù)付借方合計
84785015
2024 10/12 15:28
應(yīng)付借方+預(yù)付借方-應(yīng)付貸方-預(yù)付貸方
文文老師
2024 10/12 15:28
可以自己修改公式
84785015
2024 10/12 15:32
這樣修改不錯吧
文文老師
2024 10/12 15:37
按重分類的標準,是不合適的
84785015
2024 10/12 15:40
這樣報稅有影響嗎?
文文老師
2024 10/12 15:42
若不影響小微的認定,沒影響
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