問題已解決

剛發(fā)現(xiàn)有個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)其中一個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)對了,但做帳時(shí)沒把進(jìn)項(xiàng)提出來,但負(fù)債表是平的,為什么。

84785001| 提問時(shí)間:2024 10/15 19:03
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這種情況可能是因?yàn)橘~目抵消了,或者漏記了其他收入或費(fèi)用。建議檢查當(dāng)月所有收入和費(fèi)用記錄,確保所有交易都被正確記錄和分類。如果還有疑問,最好核對原始憑證或使用會計(jì)軟件進(jìn)行詳細(xì)分析。
2024 10/15 19:05
84785001
2024 10/15 19:21
有一筆進(jìn)項(xiàng)在填表時(shí)算上了,做應(yīng)交稅金時(shí)也做上了,但費(fèi)用里沒扣這筆,造成管理費(fèi)用多8元,應(yīng)交稅金借方少計(jì)8元,
小智老師
2024 10/15 19:25
這種情況下,你的賬目出現(xiàn)了暫時(shí)的不平衡。多出的8元在管理費(fèi)用中,意味著這部分成本被錯(cuò)誤地計(jì)入了,而應(yīng)交稅金的借方則少了相應(yīng)的抵扣。你需要調(diào)整賬目,將這8元從管理費(fèi)用中減回,并相應(yīng)地增加應(yīng)交稅金的借方金額。這樣,你的財(cái)務(wù)報(bào)表才能準(zhǔn)確反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。建議立即進(jìn)行更正,避免影響后續(xù)的財(cái)務(wù)報(bào)告和稅務(wù)申報(bào)。
84785001
2024 10/15 19:45
明細(xì)帳中的應(yīng)交稅金余額是對的,總帳應(yīng)交稅金余額不對,造成報(bào)表中的應(yīng)交稅金不對,那這樣是不是得改報(bào)表
小智老師
2024 10/15 19:47
確實(shí),如果明細(xì)賬與總賬之間存在不一致,需要首先查明原因并進(jìn)行調(diào)整。確??傎~數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤是關(guān)鍵,這樣才能保證財(cái)務(wù)報(bào)表的正確性。一旦發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤并進(jìn)行了修正,需要重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,以反映最新的數(shù)據(jù)狀態(tài)。這樣做的目的是確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性,對于內(nèi)外部審計(jì)以及決策制定都非常重要。
84785001
2024 10/16 13:59
可以在增值稅明細(xì)中劃去進(jìn)項(xiàng)那條是不是就跟總賬對上了
小智老師
2024 10/16 14:00
不建議直接在報(bào)表上劃去數(shù)據(jù)。正確的做法是找到具體錯(cuò)誤的原因,然后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。確保明細(xì)賬和總賬一致后,再重新生成報(bào)表。這樣可以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性。如果需要幫助定位問題,可以具體描述情況,我會盡力協(xié)助。
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