問題已解決
8月增值稅申報的時候交了1950.26,這個月更正了申報沒有稅了,現(xiàn)在這1950.26這個月可以抵扣,但是分錄怎么做
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速問速答你好,更正的時候沒有給你們退回嗎
2024 10/16 14:13
84785045
2024 10/16 14:14
我沒選擇退回
東老師
2024 10/16 14:16
1.?8 月繳納增值稅時:
- 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 1950.26
貸:銀行存款 1950.26
2.?本月更正申報后可抵扣:
- 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)或其他可抵扣科目 1950.26
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 1950.26
84785045
2024 10/16 14:32
但我這樣做出來余額不對啊,未交少了1950.26,這期本期未交本來應(yīng)該是7,452.47,現(xiàn)在這樣寫了你上面的分錄,現(xiàn)在未交只有5502.21了
東老師
2024 10/16 14:33
對啊,你不是退回來抵減了一部分本期應(yīng)交的嗎
84785045
2024 10/16 14:34
但是稅務(wù)系統(tǒng)里面是7452.47,也抵扣了的
東老師
2024 10/16 14:35
你的意思是抵扣完了以后是七千多是嗎
84785045
2024 10/16 14:40
稅務(wù)系統(tǒng)里面是7452.47,做賬分錄抵扣是5502.21,本來8月交了沒有申請退稅,后面更正過有個上期留抵本來是28,761.06,而且還交了1950.26,那我上期留抵應(yīng)該是三萬,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面上期留抵只有26,810.82
東老師
2024 10/16 14:42
你都交稅了,為啥還是有留抵的呢
84785045
2024 10/16 14:43
申報之前有個25萬紅字信息表稅務(wù)局沒有撤銷,申報交稅過后才撤銷的就更正申報了,有28,761.06
東老師
2024 10/16 14:44
之前的不用管,就是你交稅,然后退的就是這么做
84785045
2024 10/16 14:45
就是這么做了,現(xiàn)在和系統(tǒng)里面金額對不上呀,稅務(wù)系統(tǒng)多了1950.26
84785045
2024 10/16 14:45
系統(tǒng)有七千多,做賬分錄只有5千,
東老師
2024 10/16 14:45
多的就是你下次繼續(xù)抵的
84785045
2024 10/16 14:47
但是我現(xiàn)在要交七千多的稅呀,本來只交五千的,那多出來的分錄往哪兒做
東老師
2024 10/16 14:47
咋會多呢,你多出來的一千多不是可以抵的嘛
84785045
2024 10/16 14:49
現(xiàn)在做賬分錄不是已經(jīng)抵扣了嗎,系統(tǒng)里面沒有抵扣,下個月系統(tǒng)會自動抵扣啊
84785045
2024 10/16 14:49
而且這樣未交的余額是5千,銀行存款繳納7千,還有多的往哪里做
東老師
2024 10/16 14:51
對啊,下月申報的時候抵扣你退回來的1900多,下個月數(shù)字就能對上了
84785045
2024 10/16 14:55
不對,在正常做的5502.5是沒有減1950.2,抵扣了起正常應(yīng)該只交三千多,但是系統(tǒng)里面是七千多
東老師
2024 10/16 14:56
那就是你看看是不是你系統(tǒng)里面填的不對
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