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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們5-6月做的預(yù)估收入沒(méi)有開票,在二季度大征期報(bào)稅了,然后在7月補(bǔ)開的5—6月發(fā)票,現(xiàn)在三季度報(bào)增值稅系統(tǒng)自動(dòng)把7月補(bǔ)開的5—6月的發(fā)票也繳稅,這個(gè)怎么操作
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對(duì)于 7 月補(bǔ)開 5 - 6 月發(fā)票在三季度增值稅系統(tǒng)自動(dòng)繳稅的情況,建議如下操作:
首先,在三季度增值稅申報(bào)時(shí),找到對(duì)應(yīng)申報(bào)表的附表,將 7 月補(bǔ)開 5 - 6 月發(fā)票的金額及稅額填寫在相應(yīng)的 “未開票收入沖減” 欄次(具體欄次名稱可能因地區(qū)和申報(bào)系統(tǒng)略有差異),用負(fù)數(shù)形式填寫,以沖減系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的重復(fù)繳稅部分。
關(guān)于留存資料,建議留存以下資料備查:
5 - 6 月的預(yù)估收入記錄及相關(guān)憑證,證明該部分收入在當(dāng)時(shí)是預(yù)估未開票狀態(tài)。
7 月補(bǔ)開發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)等發(fā)票原件及發(fā)票開具明細(xì),明確補(bǔ)開發(fā)票的具體內(nèi)容和金額
2024 10/17 14:56
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2024 10/17 15:01
預(yù)估的收入和實(shí)際有點(diǎn)差額,在7月的記賬憑證里我紅沖了5-6月預(yù)估收入,重新做了確定的收入記賬憑證,這樣也可以直接在三季度季報(bào)的附表里填入補(bǔ)開的發(fā)票金額么?
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2024 10/17 15:03
如果在 7 月對(duì) 5 - 6 月預(yù)估收入進(jìn)行了紅沖并重新做了確定收入的記賬憑證,在三季度季報(bào)的附表中通常不能直接填入補(bǔ)開的發(fā)票金額。
原因如下:三季度季報(bào)主要反映的是本季度(7 - 9 月)的經(jīng)營(yíng)情況以及年初至本季度末的累計(jì)情況,對(duì)于 5 - 6 月已經(jīng)在二季度進(jìn)行了申報(bào)處理,雖然 7 月進(jìn)行了調(diào)整,但這些調(diào)整一般不能直接在三季度季報(bào)的附表中進(jìn)行體現(xiàn)。
正確的做法是在二季度申報(bào)時(shí),如果預(yù)估收入與實(shí)際情況存在較大差異,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)調(diào)整,而對(duì)于三季度的申報(bào),應(yīng)準(zhǔn)確反映三季度的實(shí)際業(yè)務(wù)情況以及在三季度內(nèi)發(fā)生的發(fā)票開具等情況,不能將前期調(diào)整的事項(xiàng)直接在三季度季報(bào)中進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/div>
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2024 10/17 15:12
5—6月補(bǔ)開的有1500的稅額,太多了,那我還個(gè)做賬方式,5—6月預(yù)估收入比實(shí)際多90塊的差額,那我不紅沖5—6月的預(yù)估收入,直接在7月做賬時(shí)把預(yù)估多的90塊錄一個(gè)紅字90元的收入,這樣的話可以在三季度附表中填補(bǔ)開的發(fā)票金額嗎
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2024 10/17 15:15
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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2024 10/17 15:24
四川就一主表,二附,一增值稅減免,填哪一個(gè)附表呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/17 15:28
就是主表哦
這個(gè)填寫主表和本期的收入一塊填寫
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2024 10/17 15:33
填哪欄呀,完全不知道,謝謝
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2024 10/17 15:38
同學(xué)你好
填寫在第一欄和第三欄
如果未超三十萬(wàn)有免稅的普票那普票金額填寫免稅銷售額那欄
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2024 10/17 15:51
7—9月全額開票超過(guò)了35萬(wàn),我們小規(guī)模,舉例:7-9月開票總額35萬(wàn)(含補(bǔ)開票額),其中含5-6月的補(bǔ)開票15萬(wàn),三季度填報(bào)的數(shù)據(jù)是:35-15=20萬(wàn)
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2024 10/17 15:52
那這樣算的話,我們?nèi)径冗€沒(méi)超過(guò)20萬(wàn)耶,那三季度季報(bào)可以填在免稅欄么
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2024 10/17 16:00
5-6補(bǔ)開的之前做未開票收入了嗎
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2024 10/17 16:07
二季度報(bào)稅是報(bào)了的,當(dāng)時(shí)增值稅表格填的10欄
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2024 10/17 16:13
同學(xué)你好
那你按紅沖后的填寫
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2024 10/17 16:19
不是很懂老師你說(shuō)的哪種紅沖,是在7月全部紅沖5-6月預(yù)估的收入?還是只是紅沖多預(yù)估的部分后得到最終確定的金額?
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2024 10/17 16:25
未開票收入在第三季度開票了,那你第二季度的未開票收入就要紅沖的
申報(bào)的時(shí)候也是按紅沖之后的金額申報(bào)
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2024 10/17 16:39
老師,那紅沖的二季度未開票收入金額填增值稅報(bào)表的哪一欄呢?
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2024 10/17 16:41
這個(gè)就是你普票的那欄
你按紅沖后的填寫就可以
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