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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 公戶付錢給對(duì)方對(duì)方已開票 付的錢應(yīng)該怎么記呢
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付款時(shí),根據(jù)對(duì)方提供的發(fā)票金額,在賬上借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目。這樣記錄。
2024 10/18 15:00
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2024 10/18 15:03
那不是收到進(jìn)項(xiàng)票這樣記嗎 打出去的款不應(yīng)該是借:銀行存款 貸:應(yīng)付款的嗎?
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 15:07
付款時(shí)應(yīng)是借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目。收到進(jìn)項(xiàng)票后,再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。這樣處理符合現(xiàn)金流出的會(huì)計(jì)原則。
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2024 10/18 15:27
銀行利息應(yīng)該怎么記?
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 15:31
收到銀行利息時(shí),借記“銀行存款”,貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”或“利息收入”。這樣記錄利息收入。
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2024 10/18 15:36
那開票給客戶收到客戶回款后應(yīng)怎樣記呢
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 15:40
收到客戶回款時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(或相應(yīng)收入科目)。如果已經(jīng)提前開了發(fā)票,則還需做一筆紅字沖銷預(yù)開票的會(huì)計(jì)分錄。
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