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企業(yè)所得稅年報那業(yè)務招待費調(diào)增了,企業(yè)虧損也和沒調(diào)之前的利潤表不一致。那么我在上傳財務報表的時候,是要按哪個數(shù)據(jù)填寫?按調(diào)增前的還是就按還沒調(diào)增的數(shù)據(jù)填寫?
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你好,按沒有調(diào)整之前 的報表填寫
這個有納稅調(diào)整,必然會導致凈利潤與應納稅所得額金額不一致的
2018 05/22 17:58
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企業(yè)所得稅年報那業(yè)務招待費調(diào)增了,企業(yè)虧損也和沒調(diào)之前的利潤表不一致。那么我在上傳財務報表的時候,是要按哪個數(shù)據(jù)填寫?按調(diào)增前的還是就按還沒調(diào)增的數(shù)據(jù)填寫?
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