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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上月的工資已經(jīng)計(jì)提過(guò)了,然后這個(gè)月準(zhǔn)備發(fā)工資時(shí)突然叫停,因?yàn)楹蜕霞?jí)單位有往來(lái),所以給上級(jí)單代我們發(fā)工資,而我們就在往來(lái)款那里做費(fèi)用抵消 分錄怎么做
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速問(wèn)速答借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款/應(yīng)付款-上級(jí)單位
2024 10/23 14:43
84784960
2024 10/23 14:45
上級(jí)單位都是用的應(yīng)收賬款? 用其他應(yīng)收 不是余額不對(duì)了
家權(quán)老師
2024 10/23 14:48
你自己找對(duì)應(yīng)科目沖平就行
84784960
2024 10/23 14:55
當(dāng)時(shí)計(jì)提的那個(gè)分錄要不要修正
月底時(shí)我已經(jīng)計(jì)提了工資
家權(quán)老師
2024 10/23 14:56
工資是要計(jì)提的,只是上級(jí)代發(fā)工資
84784960
2024 10/23 15:02
但是我們沒(méi)有發(fā)放工資的流水哦,因?yàn)椴皇俏覀冏约嘿~戶支出這一筆工資,是直接用收入抵扣的方式來(lái)發(fā)放這筆工資
家權(quán)老師
2024 10/23 15:06
上級(jí)只是幫你們代發(fā)工資,員工還是你們的,所以費(fèi)用還是你們承擔(dān)和申報(bào)個(gè)稅
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