問題已解決

老師,我們這個季度計提了水電費分錄是這樣寫的 借:管理費用-水電費,貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司名稱。那么下個月收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做分錄呢

84784947| 提問時間:2024 10/23 16:08
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好 下個月收到發(fā)票時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(進項稅) 管理費用 (差額,可能在借方或者貸方) 貸:應(yīng)付賬款
2024 10/23 16:09
84784947
2024 10/23 16:10
我們是小規(guī)模納稅人
apple老師
2024 10/23 16:12
好的, 借: 管理費用 (差額,可能在借方或者貸方) 貸:應(yīng)付賬款 如果計提的數(shù)正好和發(fā)票一樣 那么,就不用做什么了,直接把發(fā)票放在 【付款申請書】下,做支付時的憑證 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 也可以直接 就放在 你計提的憑證下面作為附件
84784947
2024 10/23 16:13
嗯,好的 謝謝老師
apple老師
2024 10/23 16:17
?不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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