問(wèn)題已解決

老師你好,就是采購(gòu)的商品,進(jìn)價(jià)多少,就出多少,怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/03 17:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果采購(gòu)的商品進(jìn)價(jià)和售價(jià)相同,你在做賬務(wù)處理時(shí),首先要記錄商品的采購(gòu)成本到庫(kù)存資產(chǎn)賬戶。當(dāng)商品售出時(shí),將相應(yīng)的成本從庫(kù)存資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本費(fèi)用賬戶,并同時(shí)記錄銷售收入,銷售收入和成本費(fèi)用相等,最終利潤(rùn)為零。這樣可以保持賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024 11/03 17:25
84785035
2024 11/03 17:28
老師你好,借,銀行存款 貸,庫(kù)存商品 這樣做可以嗎老師
84785035
2024 11/03 17:28
月底也不需要結(jié)轉(zhuǎn),這樣做可以嗎老師
小智老師
2024 11/03 17:30
你好!關(guān)于你提到的“借銀行存款,貸庫(kù)存商品”這樣的會(huì)計(jì)分錄,實(shí)際上是不正確的。通常情況下,購(gòu)買庫(kù)存商品應(yīng)該是“借庫(kù)存商品,貸銀行存款”,表示用銀行存款購(gòu)買了庫(kù)存商品。 至于月底是否需要結(jié)轉(zhuǎn),通常需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)政策來(lái)決定。如果你的公司實(shí)行的是定期盤存制,月底需要對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn),并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,如結(jié)轉(zhuǎn)成本等。如果是持續(xù)盤存制,則實(shí)時(shí)更新庫(kù)存和成本數(shù)據(jù),但仍需要進(jìn)行月底的賬務(wù)核對(duì)和調(diào)整。所以,一般來(lái)說(shuō),月底結(jié)轉(zhuǎn)是必要的步驟,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。
小智老師
2024 11/03 17:32
你好!如果你的意思是在月底不進(jìn)行任何成本和收入的結(jié)轉(zhuǎn)處理,這通常是不可取的。無(wú)論是哪種會(huì)計(jì)制度,月底都需要對(duì)賬務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕Y(jié)轉(zhuǎn),以確保收入、成本和利潤(rùn)等都能正確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中。這樣做有助于更好地理解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
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